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岳阳县纪委监委2025年度部门预算公开
来源:县纪委   2025-01-16
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  中共岳阳县纪律检查委员会岳阳县监察委员会2025年度单位预算

  目录

  第一部分  2025年单位预算说明

  第二部分  单位预算公开表格

  1、收支总表

  2、收入总表

  3、支出总表

  4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  6、财政拨款收支总表

  7、一般公共预算支出表

  8、一般公共预算基本支出表

  9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

  10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

  11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

  12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

  13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

  14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

  15、一般公共预算“三公”经费支出表

  16、政府性基金预算支出表

  17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

  18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

  19、国有资本经营预算支出表

  20、财政专户管理资金预算支出表

  21、专项资金预算汇总表

  22、项目支出绩效目标表

  23、部门整体支出绩效目标表

  注:以上单位预算公开报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

  第一部分  2025年单位预算说明

  一、单位基本概况

  (一)职能职责

  1.贯彻落实党中央、中央纪委,省委、省纪委,市委、市纪委、县委加强党风廉政建设和党纪检查的决定。

  2.维护党的章程和其他重要规章制度,协助县委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

  3.负责对党员进行纪律教育,作出365体育博彩:维护党纪的决定。

  4.负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律的重要案件,受理党员的控告和申诉,保护党员的民主权利和合法权益。

  5.协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

  6.调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内法规、制度。

  7.贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的指示,领导全县和指导中央、省、市在县单位的行政监察工作。

  8.按照分级管理制度原则,监督检查县人民政府各部门及其国家公务员;县人民政府及其各部门任命的其他人员;县乡人民政府及其领导人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规政策、决定、命令的情况。

  9.调查行政监察对象遵纪守法的情况,查处行政监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违法违纪行为,审理决定或建议对其做出行政处分 。

  10.受理个人和单位对行政监察对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉。保护行政监察对象的正当权利和合法权益。

  11.承办省、市纪委和县委、县人民政府授权或交办的其他事项。

  (二)机构设置

  岳阳县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机构名称,共同设立内设机构。县纪委(县监委)机关设置16个内设机构分别为:办公室、组织部、党风政风监督室、信访室(举报中心)、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室,按章程设立机关党委,有2个下属副科级事业机构县纪委网络信息中心和岳阳县廉政警示教育中心,13个派驻纪检监察组。县纪委现有在编在岗干部103人,退休人员18人,劳务派遣人员6人。

  县纪委监委机关及下属二级机构、县纪委派驻纪检监察组全部纳入2025年县纪委本级财务预算,没有独立核算机构。

  二、单位收支总体情况

  (一)收入预算

  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1656.52万元,其中,一般公共预算拨款1656.52万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2025年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件16-18(政府性基金预算)、19(国有资本经营预算)、20表(财政专户管理资金预算)均为空。收入较去年的1497.32万元增加159.2万元,主要是因为人员调入,人员经费增加。

  (二)支出预算

  2025年本单位支出预算1656.52万元,其中,一般公共服务1409.96万元,社会保障和就业支出112.4元,卫生健康支出62.81万元,住房保障支出79.35万元。支出较去年的1497.32万元增加159.2万元,其中基本支出增加179.6万元,项目支出减少20.4万元。其中基本支出较上年增加主要是因为人员调入,人员经费增加,项目支出减少主要是因为厉行节约压缩项目开支